Главная страница ->  Переработка мусора 

 

Реконструкция краснодарской тэц. Вывоз мусора. Переработка мусора. Вывоз отходов. Строительство


Настоящий инвестиционный проект предусматривает строительство электростанции суммарной мощностью 30 МВт в районе Аксайского моста г. Ростов-на-Дону для электроснабжения потребителей левобережной промзоны (ОАО Донская табачная фабрика , ОАО Юг Руси , Торговый центр Мегамаг , Аквапарк и др.) с использованием газотурбинной технологии.

 

При этом основной объем электрической мощности в размере 24 МВт предполагается вырабатывать с помощью 4-х газотурбинных электростанций типа ЭГ-6000 мощностью по 6 МВт производства ОАО Мотор-Сич и дополнительный объем мощности в размере 6 МВт посредством утилизации тепла выхлопных газов.

 

Обоснование инвестиций произведено с учетом производства электрической энергии с отпускной ценой для потребителей равной 25,8 $/МВт·час (0,8 руб/кВт·час).

 

Показатели эффективности проекта:

 

 

Наименование

 

Обозначение

 

Значение

 

1

 

Инвестиции в основной капитал

 

ИК

 

15,445 млн. $

 

2

 

Срок строительства

 

1,5 года

 

3

 

Тариф на газ

 

Цгаз

 

21,5 $/1000 м3

 

4

 

Себестоимость электроэнергии

 

8,07 $/ МВт час

 

5

 

Суммарный объем производства электроэнергии

 

0,201 млн. МВт час/год

 

6

 

Суммарная выручка от продажи электроэнергии

 

62,15 млн. $

 

7

 

Чистый доход проекта

 

ЧД

 

21,64 млн. $

 

8

 

Ставка процента по кредиту

 

12%

 

9

 

Срок возврата кредита

 

6,0 лет

 

10

 

Норма дисконтирования

 

Е

 

10%

 

11

 

Чистый дисконтированный доход

 

ЧДД

 

7,432 млн. $

 

Эксплуатационный срок проекта

 

100 000 машино-часов

 

Производственный план

 

Срок функционирования проекта на стадии этапа производства

 

В построении производственного плана предусмотрено, что с введением оборудования в эксплуатацию, сразу запускается производственный цикл, т.е. установленное оборудование начинает приносить прибыль и производятся затраты на сырье, материалы, ремонт.

 

Такой этап функционирования проекта наблюдается с момента ввода электростанций ПАЭС-2500 в 2003 году. Срок функционирования проекта составляет 100 000 часов эксплуатационного периода ГТЭС, т.е. примерно 14 лет.

 

2. Производимая продукция и общая структура затрат на производство

 

Результатом работы проекта на этапе производства является выпуск товарной продукции. В данном инвестиционном проекте предусмотрено использование построенных электростанций для генерации электрической энергии для работающих предприятия и населения.

 

Затраты на генерацию электроэнергии:

 

Итоговые показатели

 

1

 

Затраты на газ

 

млн. $

 

14,19

 

2

 

Затраты на масло

 

млн. $

 

0,449

 

3

 

Затраты на текущий ремонт

 

млн. $

 

0,612

 

4

 

Прочие затраты

 

млн. $

 

0,531

 

5

 

Затраты на воду в теплосети

 

млн. $

 

1,603

 

6

 

Амортизационные отчисления

 

млн. $

 

1,097

 

7

 

Зарплата и соц. отчисления

 

млн. $

 

0,97

 

ВСЕГО Затраты на генерацию эл-энергии

 

млн. $

 

19,452

 

3. Ежегодные объемы производства и себестоимость продукции за расчетный период

 

Электрическая энергия

 

Объем производства электрической энергии газотурбинной и паротурбинной частью составляет 2,409 млн.МВт·час.

 

Для расчета себестоимости производства электроэнергии необходимо разделить общий объем затрат для ее генерации на количество энергии:

 

Очевидно, что себестоимость производства электроэнергии существенно ниже, чем действующие тарифы для предприятий.

 

Эффективность

 

1. Показатели эффективности инвестиционного проекта

 

Наименование коэффициента

 

Значение

 

Норма дисконта

 

E=10,0%

 

Чистый доход проекта

 

21,64 млн. $

 

Ставка процента по кредиту

 

12%

 

Срок возврата кредита

 

6,0 лет

 

Норма дисконтирования

 

10%

 

Чистый дисконтированный доход

 

7,432 млн. $

 

2. Общее заключение об эффективности развиваемого инвестиционного проекта на основе полученных финансовых показателей

 

Развиваемый проект четко демонстрирует необходимость и актуальность своего развития. Кроме того, отсутствуют проблемы с реализацией производимой товарной продукции.
Высокая эффективность работы газотурбинных установок демонстрируется на протяжении неполных 14 лет. Это оказывается достаточным для преодоления точки окупаемости и выхода на получение стабильного дохода от функционирования установленного оборудования. Это сигнализирует о достижении поставленной цели.

 

Проведенный финансовый анализ проекта это доказывает высоким чистым дисконтированным доходом. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) характеризует превышение дохода данного проекта на 7,432 млн. $. над альтернативным, с годовым доходом 10%.
Комплексный анализ показателей позволяет оценить эффективность представленного инвестиционного проекта как высокую.

 

План строительства

 

Основной объем электрической мощности в размере 24 МВт предполагается вырабатывать с помощью 4-х газотурбинных электростанций типа ЭГ-6000 мощностью по 6 МВт производства ОАО Мотор-Сич и дополнительный объем мощности в размере 6 МВт посредством утилизации тепла выхлопных газов. Утилизационная часть электростанции представляет собой 4 котла-утилизатора с паропроизводительностью 25 т/час в блоке с двумя конденсационными турбинами типа ПТ-3/13-3,4/1.0-1 и двумя турбогенераторами мощностью по 3 МВт. В состав утилизационной части так же входит вспомогательное оборудование, обеспечивающее подготовку и подачу технологической воды.

 

Вырабатываемую мощность электростанцией предполагается отдавать потребителям по локальным сетям (повысительная подстанция 10/35кВ с трансформаторами 2х25000кВА - ЛЭП-35кВ и понизительная подстанция 35/10кВ с трансформаторами 2Х25000кВА), а также предусматривается возможность передачи части мощности потребителям города и энергосистемы с учетом максимальной загрузки газотурбинных блоков по году.

 

По степени надежности обеспечивается первая категория надежности электроснабжения потребителей.

 

С целью максимального использования получаемого пара в паротурбинной части электростанции, предусматривается его направлять для обогрева теплиц.

 

С целью улучшения экономических показателей проекта предусматривается такой график строительства, при котором в течение 0,5 года осуществляется строительство электросетевых элементов схемы (линия электропередач и подстанции) с вводом трех электростанций ПАЭС-2500 для передачи мощности строящимся объектам в размере 7,5 МВт и другим предприятиям с целью накопления средств для возврата процентов по кредиту. Далее, после завершения монтажа блоков по 6 МВт и подготовки их к эксплуатации, электростанции ПАЭС-2500 переводятся на жидкое топливо и в дальнейшем используются как аварийный резерв мощности.

 

Основной объем вложений в основные средства происходит на этапе строительства объектов. Таковыми являются затраты на строительно-монтажные работы, затраты на оборудование. Попутно возникают затраты на проектно-изыскательские работы и оформление патентов, лицензий. Общая структура вложений в основные средства за весь срок реализации проекта выглядит следующим образом:

 

Наименование затрат

 

% от общего

 

тыс. $

 

1

 

Затраты на проектирование

 

1.1

 

ТЭО

 

10

 

40

 

1.2

 

Технический проект

 

30

 

120

 

1.3

 

Рабочий проект

 

60

 

240

 

1.4

 

ИТОГО (Сумма строк 11...13)

 

100

 

400

 

2

 

Затраты на СМР

 

2.1

 

Общие

 

14,6

 

400

 

2.2

 

ГТЭС №1 + ПАЭС-2500 №1

 

12,8

 

350

 

2.3

 

ГТЭС №2 + ПАЭС-2500 №2

 

12,8

 

350

 

2.4

 

ГТЭС №3,4 + ПАЭС-2500 №3

 

12,8

 

350

 

2.5

 

Котел №1,2,3,4 + 2 Турбины

 

47,0

 

1 295

 

2.6

 

Электротехнические и вспомогательные сооружения

 

ИТОГО (Сумма строк 21...26)

 

100

 

2 745

 

3

 

Затраты на оборудование

 

3.1

 

ГТЭС №1 + ПАЭС-2500 №1

 

18,3

 

2 250

 

3.2

 

ГТЭС №2 + ПАЭС-2500 №2

 

18,3

 

2 250

 

3.3

 

ГТЭС №3,4 + ПАЭС-2500 №3

 

34,6

 

4 250

 

3.4

 

Котел №1,2,3,4 + 2 Турбины

 

11,4

 

1 400

 

3.5

 

Электротехнические и вспомогательные сооружения

 

17,4

 

2 150

 

ИТОГО (Сумма строк 31...35)

 

100

 

12 300

 

ВСЕГО Вложения в основные средства

 

Финансовый план

 

Общий объем вложений в основные средства за расчетный период инвестиционного проекта

 

Основной объем вложений в основные средства происходит на этапе строительства объектов. Таковыми являются затраты на строительно-монтажные работы, затраты на оборудование. Попутно возникают затраты на проектно-изыскательские работы и оформление патентов, лицензий. Общая структура вложений в основные средства за весь срок реализации проекта выглядит следующим образом:

 

Наименование затрат

 

% от общего

 

тыс. $

 

1

 

Затраты на проектирование

 

1.1

 

ТЭО

 

10

 

40

 

1.2

 

Технический проект

 

30

 

120

 

1.3

 

Рабочий проект

 

60

 

240

 

1.4

 

ИТОГО (Сумма строк 11...13)

 

100

 

400

 

2

 

Затраты на СМР

 

2.1

 

Общие

 

14,6

 

400

 

2.2

 

ГТЭС №1 + ПАЭС-2500 №1

 

12,8

 

350

 

2.3

 

ГТЭС №2 + ПАЭС-2500 №2

 

12,8

 

350

 

2.4

 

ГТЭС №3,4 + ПАЭС-2500 №3

 

12,8

 

350

 

2.5

 

Котел №1,2,3,4 + 2 Турбины

 

47,0

 

1 295

 

2.6

 

Электротехнические и вспомогательные сооружения

 

ИТОГО (Сумма строк 21...26)

 

100

 

2 745

 

3

 

Затраты на оборудование

 

3.1

 

ГТЭС №1 + ПАЭС-2500 №1

 

18,3

 

2 250

 

3.2

 

ГТЭС №2 + ПАЭС-2500 №2

 

18,3

 

2 250

 

3.3

 

ГТЭС №3,4 + ПАЭС-2500 №3

 

34,6

 

4 250

 

3.4

 

Котел №1,2,3,4 + 2 Турбины

 

11,4

 

1 400

 

3.5

 

Электротехнические и вспомогательные сооружения

 

17,4

 

2 150

 

ИТОГО (Сумма строк 31...35)

 

100

 

12 300

 

ВСЕГО Вложения в основные средства

 

15 445

 

2. Расчет выручки от реализации конечной продукции за расчетный период инвестиционного проекта

 

Электрическая энергия

 

Выработка электроэнергии за весь срок реализации проекта составит 2 409 000 МВт часов. Отпускной тариф на электроэнергию принят равным 25,8$/МВт час.

 

Таким образом, выручка от продажи электроэнергии по указанному тарифу составит:

 

3. Финансовые показатели проекта

 

Поток от операционной деятельности.

 

Основными компонентами данного потока выступает выручка от продажи товарной продукции (в качестве притока) и затраты на производство продукции (в качестве оттока). Данные о формировании потока от операционной деятельности представлены в следующей таблице (суммарные показатели приведены в расчете на общее время реализации проекта и выделены полужирным начертанием):

 

Наименование видов затрат

 

млн. $

 

1.1

 

Выручка от продаж конечной продукции

 

62,152

 

1.2

 

ИТОГО Приток

 

62,152

 

1.3

 

Затраты на генерацию электроэнергии

 

19,452

 

1.4

 

ИТОГО Отток (стр. 13:14)

 

19,452

 

1.5

 

Косвенные финансовые результаты

 

0

 

1.6

 

Денежный поток от операционной деятельности (стр. 12-14+16)

 

42,700

 

1.7

 

Коэффициент распределения

 

1

 

1.8

 

ИТОГО (стр. 16х17)

 

42,700

 

Поток от инвестиционной деятельности.

 

Основным компонентом данного потока выступают вложения в основные средства. Данные о формировании потока от операционной деятельности представлены в следующей таблице (суммарные показатели приведены в расчете на общее время реализации проекта и выделены полужирным начертанием):

 

Наименование видов затрат

 

млн. $

 

1.1

 

Вложения в основные средства

 

15,445

 

1.2

 

Изменения оборотного капитала (+увел, -умен)

 

0

 

1.3

 

ИТОГО Отток (стр. 11:12)

 

15,445

 

1.4

 

Выручка от реализации выбывающего имущества

 

0

 

1.5

 

ИТОГО Приток

 

0

 

1.6

 

Денежный поток от инвестиционной деят. (стр. -13+15)

 

-15,445

 

1.7

 

Коэффициент распределения

 

1

 

1.8

 

ИТОГО

 

-15,445

 

Эффективность настоящего инвестиционного проекта обеспечивается достижением следующих финансовых показателей:

 

Наименование коэффициента

 

Значение

 

Норма дисконта

 

E=10,0%

 

Чистый доход проекта

 

21,64 млн. $

 

Ставка процента по кредиту

 

12%

 

Срок возврата кредита

 

6,0 лет

 

Норма дисконтирования

 

10%

 

Чистый дисконтированный доход

 

7,432 млн. $

 

 

Краснодарская ТЭЦ является филиалом ОАО «Кубаньэнерго», которое в свою очередь, является «дочерним» обществом РАО «ЕЭС России». Установленная электрическая мощность Краснодарской ТЭЦ – 743 мВт, тепловая – 856 Гкал/час.
Ежегодная выработка электроэнергии составляет около 6 млрд. кВт.ч, что удовлетворяет свыше 40 % потребности Краснодарского края (Кубани); отпуск тепловой энергии с паром и горячей водой превышает 1,2 млн. Гкал в год, что обеспечивает свыше 60 % потребности в тепле г. Краснодара.
Оборудование ТЭЦ введено в эксплуатацию в период с 1954 по 1976 годы и его наработка достигла 260 – 370 тыс. часов. Износ основных фондов ТЭЦ – свыше 58 %.
Утвержденный приказом ОАО «Кубаньэнерго» проект реконструкции Краснодарской ТЭЦ включает:
-демонтаж 349 мВт физически изношенного газотурбинного (190 мВт) и паротурбинного (159 мВт) оборудования;
-установку 474 мВт парогазового (ПГУ-450) и паротурбинного теплофикационного оборудования (две турбины по 12 мВт).
Реконструкция проводится на действующей ТЭЦ с готовой инфраструктурой и не требует дополнительного отвода земли. Реализация проекта позволит: сократить дефицит генерирующих энергетических мощностей в Краснодарском крае; обеспечить потребность города Краснодара в тепловой энергии с учетом перспективы его развития; повысить экономичность Краснодарской ТЭЦ; уменьшить ее воздействие на окружающую среду.
Основным топливом является природный газ, аварийным – жидкое топливо.
Сметная стоимость проекта реконструкции Краснодарской ТЭЦ – 166.8 млн. долл. США, общий объем инвестиций – 200 млн. долл. США. Удельные капвложения составляют 352 долл. США на кВт новой мощности. Нормативный срок проведения реконструкции – 4,5 года, в том числе строительства ПГУ-450 – 30 месяцев.
Срок окупаемости проекта 8 – 9 лет в зависимости от объема и условий привлечения заемных средств.
Проектом предусмотрен поэтапный ввод оборудования в эксплуатацию – пусковыми комплексами по 150 мВт.
Используемая в проекте современная высокоэкономичная парогазовая технология с комбинированным производством электроэнергии на базе теплового потребления, позволит иметь общий коэффициент использования тепла топлива на уровне 80 %, и сделает продукцию Краснодарской ТЭЦ конкурентоспособной.

 

Проект реконструкции Краснодарской ТЭЦ активно поддерживается администрациями г. Краснодара и Краснодарского края и включен: в федеральную целевую программу «Юг России»; в федеральную целевую программу «Энергоэффективная экономика» Минэнерго РФ; в программу «5 тыс. мВт» РАО «ЕЭС России».

 

Возможные источники финансирования проекта:
-собственные средства ОАО «Кубаньэнерго»;
-средства РАО «ЕЭС России» и других акционеров и инвесторов;
-заемные средства;
-выпуск ценных бумаг;
-финансовый лизинг.
Условия привлечения заемных средств:
-долгосрочный кредит на 8 – 10 лет;
-величина кредита – до 80 млн. долл. США;
-годовая ставка – до 12 %;
-отсрочка платежа – до 3 лет;
-возможные гарантии – имущественные.

 

Вывоз строительного мусора контейнерами и газелями: ознакомиться, быстро и качественно

 

Современные принципы автоматизац.
Старые окна.
Саммит земли сел на мель.
Андрей ермолаев: "это корпоративная и политическая газовая война" "на украине нет газового кризиса. есть только корпоративная и политическая газовая война....
Из металлургов — в энергетики.

 

Главная страница ->  Переработка мусора 

Реклама
Hosted by uCoz