Главная страница -> Переработка мусора
Реконструкция краснодарской тэц. Вывоз мусора. Переработка мусора. Вывоз отходов. СтроительствоНастоящий инвестиционный проект предусматривает строительство электростанции суммарной мощностью 30 МВт в районе Аксайского моста г. Ростов-на-Дону для электроснабжения потребителей левобережной промзоны (ОАО Донская табачная фабрика , ОАО Юг Руси , Торговый центр Мегамаг , Аквапарк и др.) с использованием газотурбинной технологии. При этом основной объем электрической мощности в размере 24 МВт предполагается вырабатывать с помощью 4-х газотурбинных электростанций типа ЭГ-6000 мощностью по 6 МВт производства ОАО Мотор-Сич и дополнительный объем мощности в размере 6 МВт посредством утилизации тепла выхлопных газов. Обоснование инвестиций произведено с учетом производства электрической энергии с отпускной ценой для потребителей равной 25,8 $/МВт·час (0,8 руб/кВт·час). Показатели эффективности проекта: № Наименование Обозначение Значение 1 Инвестиции в основной капитал ИК 15,445 млн. $ 2 Срок строительства 1,5 года 3 Тариф на газ Цгаз 21,5 $/1000 м3 4 Себестоимость электроэнергии 8,07 $/ МВт час 5 Суммарный объем производства электроэнергии 0,201 млн. МВт час/год 6 Суммарная выручка от продажи электроэнергии 62,15 млн. $ 7 Чистый доход проекта ЧД 21,64 млн. $ 8 Ставка процента по кредиту 12% 9 Срок возврата кредита 6,0 лет 10 Норма дисконтирования Е 10% 11 Чистый дисконтированный доход ЧДД 7,432 млн. $ Эксплуатационный срок проекта 100 000 машино-часов Производственный план Срок функционирования проекта на стадии этапа производства В построении производственного плана предусмотрено, что с введением оборудования в эксплуатацию, сразу запускается производственный цикл, т.е. установленное оборудование начинает приносить прибыль и производятся затраты на сырье, материалы, ремонт. Такой этап функционирования проекта наблюдается с момента ввода электростанций ПАЭС-2500 в 2003 году. Срок функционирования проекта составляет 100 000 часов эксплуатационного периода ГТЭС, т.е. примерно 14 лет. 2. Производимая продукция и общая структура затрат на производство Результатом работы проекта на этапе производства является выпуск товарной продукции. В данном инвестиционном проекте предусмотрено использование построенных электростанций для генерации электрической энергии для работающих предприятия и населения. Затраты на генерацию электроэнергии: Итоговые показатели 1 Затраты на газ млн. $ 14,19 2 Затраты на масло млн. $ 0,449 3 Затраты на текущий ремонт млн. $ 0,612 4 Прочие затраты млн. $ 0,531 5 Затраты на воду в теплосети млн. $ 1,603 6 Амортизационные отчисления млн. $ 1,097 7 Зарплата и соц. отчисления млн. $ 0,97 ВСЕГО Затраты на генерацию эл-энергии млн. $ 19,452 3. Ежегодные объемы производства и себестоимость продукции за расчетный период Электрическая энергия Объем производства электрической энергии газотурбинной и паротурбинной частью составляет 2,409 млн.МВт·час. Для расчета себестоимости производства электроэнергии необходимо разделить общий объем затрат для ее генерации на количество энергии: Очевидно, что себестоимость производства электроэнергии существенно ниже, чем действующие тарифы для предприятий. Эффективность 1. Показатели эффективности инвестиционного проекта Наименование коэффициента Значение Норма дисконта E=10,0% Чистый доход проекта 21,64 млн. $ Ставка процента по кредиту 12% Срок возврата кредита 6,0 лет Норма дисконтирования 10% Чистый дисконтированный доход 7,432 млн. $ 2. Общее заключение об эффективности развиваемого инвестиционного проекта на основе полученных финансовых показателей Развиваемый проект четко демонстрирует необходимость и актуальность своего развития. Кроме того, отсутствуют проблемы с реализацией производимой товарной продукции. Высокая эффективность работы газотурбинных установок демонстрируется на протяжении неполных 14 лет. Это оказывается достаточным для преодоления точки окупаемости и выхода на получение стабильного дохода от функционирования установленного оборудования. Это сигнализирует о достижении поставленной цели. Проведенный финансовый анализ проекта это доказывает высоким чистым дисконтированным доходом. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) характеризует превышение дохода данного проекта на 7,432 млн. $. над альтернативным, с годовым доходом 10%. Комплексный анализ показателей позволяет оценить эффективность представленного инвестиционного проекта как высокую. План строительства Основной объем электрической мощности в размере 24 МВт предполагается вырабатывать с помощью 4-х газотурбинных электростанций типа ЭГ-6000 мощностью по 6 МВт производства ОАО Мотор-Сич и дополнительный объем мощности в размере 6 МВт посредством утилизации тепла выхлопных газов. Утилизационная часть электростанции представляет собой 4 котла-утилизатора с паропроизводительностью 25 т/час в блоке с двумя конденсационными турбинами типа ПТ-3/13-3,4/1.0-1 и двумя турбогенераторами мощностью по 3 МВт. В состав утилизационной части так же входит вспомогательное оборудование, обеспечивающее подготовку и подачу технологической воды. Вырабатываемую мощность электростанцией предполагается отдавать потребителям по локальным сетям (повысительная подстанция 10/35кВ с трансформаторами 2х25000кВА - ЛЭП-35кВ и понизительная подстанция 35/10кВ с трансформаторами 2Х25000кВА), а также предусматривается возможность передачи части мощности потребителям города и энергосистемы с учетом максимальной загрузки газотурбинных блоков по году. По степени надежности обеспечивается первая категория надежности электроснабжения потребителей. С целью максимального использования получаемого пара в паротурбинной части электростанции, предусматривается его направлять для обогрева теплиц. С целью улучшения экономических показателей проекта предусматривается такой график строительства, при котором в течение 0,5 года осуществляется строительство электросетевых элементов схемы (линия электропередач и подстанции) с вводом трех электростанций ПАЭС-2500 для передачи мощности строящимся объектам в размере 7,5 МВт и другим предприятиям с целью накопления средств для возврата процентов по кредиту. Далее, после завершения монтажа блоков по 6 МВт и подготовки их к эксплуатации, электростанции ПАЭС-2500 переводятся на жидкое топливо и в дальнейшем используются как аварийный резерв мощности. Основной объем вложений в основные средства происходит на этапе строительства объектов. Таковыми являются затраты на строительно-монтажные работы, затраты на оборудование. Попутно возникают затраты на проектно-изыскательские работы и оформление патентов, лицензий. Общая структура вложений в основные средства за весь срок реализации проекта выглядит следующим образом: Наименование затрат % от общего тыс. $ 1 Затраты на проектирование 1.1 ТЭО 10 40 1.2 Технический проект 30 120 1.3 Рабочий проект 60 240 1.4 ИТОГО (Сумма строк 11...13) 100 400 2 Затраты на СМР 2.1 Общие 14,6 400 2.2 ГТЭС №1 + ПАЭС-2500 №1 12,8 350 2.3 ГТЭС №2 + ПАЭС-2500 №2 12,8 350 2.4 ГТЭС №3,4 + ПАЭС-2500 №3 12,8 350 2.5 Котел №1,2,3,4 + 2 Турбины 47,0 1 295 2.6 Электротехнические и вспомогательные сооружения ИТОГО (Сумма строк 21...26) 100 2 745 3 Затраты на оборудование 3.1 ГТЭС №1 + ПАЭС-2500 №1 18,3 2 250 3.2 ГТЭС №2 + ПАЭС-2500 №2 18,3 2 250 3.3 ГТЭС №3,4 + ПАЭС-2500 №3 34,6 4 250 3.4 Котел №1,2,3,4 + 2 Турбины 11,4 1 400 3.5 Электротехнические и вспомогательные сооружения 17,4 2 150 ИТОГО (Сумма строк 31...35) 100 12 300 ВСЕГО Вложения в основные средства Финансовый план Общий объем вложений в основные средства за расчетный период инвестиционного проекта Основной объем вложений в основные средства происходит на этапе строительства объектов. Таковыми являются затраты на строительно-монтажные работы, затраты на оборудование. Попутно возникают затраты на проектно-изыскательские работы и оформление патентов, лицензий. Общая структура вложений в основные средства за весь срок реализации проекта выглядит следующим образом: Наименование затрат % от общего тыс. $ 1 Затраты на проектирование 1.1 ТЭО 10 40 1.2 Технический проект 30 120 1.3 Рабочий проект 60 240 1.4 ИТОГО (Сумма строк 11...13) 100 400 2 Затраты на СМР 2.1 Общие 14,6 400 2.2 ГТЭС №1 + ПАЭС-2500 №1 12,8 350 2.3 ГТЭС №2 + ПАЭС-2500 №2 12,8 350 2.4 ГТЭС №3,4 + ПАЭС-2500 №3 12,8 350 2.5 Котел №1,2,3,4 + 2 Турбины 47,0 1 295 2.6 Электротехнические и вспомогательные сооружения ИТОГО (Сумма строк 21...26) 100 2 745 3 Затраты на оборудование 3.1 ГТЭС №1 + ПАЭС-2500 №1 18,3 2 250 3.2 ГТЭС №2 + ПАЭС-2500 №2 18,3 2 250 3.3 ГТЭС №3,4 + ПАЭС-2500 №3 34,6 4 250 3.4 Котел №1,2,3,4 + 2 Турбины 11,4 1 400 3.5 Электротехнические и вспомогательные сооружения 17,4 2 150 ИТОГО (Сумма строк 31...35) 100 12 300 ВСЕГО Вложения в основные средства 15 445 2. Расчет выручки от реализации конечной продукции за расчетный период инвестиционного проекта Электрическая энергия Выработка электроэнергии за весь срок реализации проекта составит 2 409 000 МВт часов. Отпускной тариф на электроэнергию принят равным 25,8$/МВт час. Таким образом, выручка от продажи электроэнергии по указанному тарифу составит: 3. Финансовые показатели проекта Поток от операционной деятельности. Основными компонентами данного потока выступает выручка от продажи товарной продукции (в качестве притока) и затраты на производство продукции (в качестве оттока). Данные о формировании потока от операционной деятельности представлены в следующей таблице (суммарные показатели приведены в расчете на общее время реализации проекта и выделены полужирным начертанием): Наименование видов затрат млн. $ 1.1 Выручка от продаж конечной продукции 62,152 1.2 ИТОГО Приток 62,152 1.3 Затраты на генерацию электроэнергии 19,452 1.4 ИТОГО Отток (стр. 13:14) 19,452 1.5 Косвенные финансовые результаты 0 1.6 Денежный поток от операционной деятельности (стр. 12-14+16) 42,700 1.7 Коэффициент распределения 1 1.8 ИТОГО (стр. 16х17) 42,700 Поток от инвестиционной деятельности. Основным компонентом данного потока выступают вложения в основные средства. Данные о формировании потока от операционной деятельности представлены в следующей таблице (суммарные показатели приведены в расчете на общее время реализации проекта и выделены полужирным начертанием): Наименование видов затрат млн. $ 1.1 Вложения в основные средства 15,445 1.2 Изменения оборотного капитала (+увел, -умен) 0 1.3 ИТОГО Отток (стр. 11:12) 15,445 1.4 Выручка от реализации выбывающего имущества 0 1.5 ИТОГО Приток 0 1.6 Денежный поток от инвестиционной деят. (стр. -13+15) -15,445 1.7 Коэффициент распределения 1 1.8 ИТОГО -15,445 Эффективность настоящего инвестиционного проекта обеспечивается достижением следующих финансовых показателей: Наименование коэффициента Значение Норма дисконта E=10,0% Чистый доход проекта 21,64 млн. $ Ставка процента по кредиту 12% Срок возврата кредита 6,0 лет Норма дисконтирования 10% Чистый дисконтированный доход 7,432 млн. $
Краснодарская ТЭЦ является филиалом ОАО «Кубаньэнерго», которое в свою очередь, является «дочерним» обществом РАО «ЕЭС России». Установленная электрическая мощность Краснодарской ТЭЦ – 743 мВт, тепловая – 856 Гкал/час. Ежегодная выработка электроэнергии составляет около 6 млрд. кВт.ч, что удовлетворяет свыше 40 % потребности Краснодарского края (Кубани); отпуск тепловой энергии с паром и горячей водой превышает 1,2 млн. Гкал в год, что обеспечивает свыше 60 % потребности в тепле г. Краснодара. Оборудование ТЭЦ введено в эксплуатацию в период с 1954 по 1976 годы и его наработка достигла 260 – 370 тыс. часов. Износ основных фондов ТЭЦ – свыше 58 %. Утвержденный приказом ОАО «Кубаньэнерго» проект реконструкции Краснодарской ТЭЦ включает: -демонтаж 349 мВт физически изношенного газотурбинного (190 мВт) и паротурбинного (159 мВт) оборудования; -установку 474 мВт парогазового (ПГУ-450) и паротурбинного теплофикационного оборудования (две турбины по 12 мВт). Реконструкция проводится на действующей ТЭЦ с готовой инфраструктурой и не требует дополнительного отвода земли. Реализация проекта позволит: сократить дефицит генерирующих энергетических мощностей в Краснодарском крае; обеспечить потребность города Краснодара в тепловой энергии с учетом перспективы его развития; повысить экономичность Краснодарской ТЭЦ; уменьшить ее воздействие на окружающую среду. Основным топливом является природный газ, аварийным – жидкое топливо. Сметная стоимость проекта реконструкции Краснодарской ТЭЦ – 166.8 млн. долл. США, общий объем инвестиций – 200 млн. долл. США. Удельные капвложения составляют 352 долл. США на кВт новой мощности. Нормативный срок проведения реконструкции – 4,5 года, в том числе строительства ПГУ-450 – 30 месяцев. Срок окупаемости проекта 8 – 9 лет в зависимости от объема и условий привлечения заемных средств. Проектом предусмотрен поэтапный ввод оборудования в эксплуатацию – пусковыми комплексами по 150 мВт. Используемая в проекте современная высокоэкономичная парогазовая технология с комбинированным производством электроэнергии на базе теплового потребления, позволит иметь общий коэффициент использования тепла топлива на уровне 80 %, и сделает продукцию Краснодарской ТЭЦ конкурентоспособной. Проект реконструкции Краснодарской ТЭЦ активно поддерживается администрациями г. Краснодара и Краснодарского края и включен: в федеральную целевую программу «Юг России»; в федеральную целевую программу «Энергоэффективная экономика» Минэнерго РФ; в программу «5 тыс. мВт» РАО «ЕЭС России». Возможные источники финансирования проекта: -собственные средства ОАО «Кубаньэнерго»; -средства РАО «ЕЭС России» и других акционеров и инвесторов; -заемные средства; -выпуск ценных бумаг; -финансовый лизинг. Условия привлечения заемных средств: -долгосрочный кредит на 8 – 10 лет; -величина кредита – до 80 млн. долл. США; -годовая ставка – до 12 %; -отсрочка платежа – до 3 лет; -возможные гарантии – имущественные. Вывоз строительного мусора контейнерами и газелями: ознакомиться, быстро и качественно Современные принципы автоматизац. Старые окна. Саммит земли сел на мель. Андрей ермолаев: "это корпоративная и политическая газовая война" "на украине нет газового кризиса. есть только корпоративная и политическая газовая война.... Из металлургов — в энергетики. Главная страница -> Переработка мусора |